Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

Letölthetők-e a szállítói számlák a NAV-tól?

A fő képernyő jobb oldalán lévő Emlékeztető panelen automatikusan megjelenik egy kattintható üzenet, amennyiben olyan szállítói számla van a NAV Online Számla rendszerében, amely még nem lett rögzítve az ügyviteli rendszerben. Erre a linkre kattintva megjelenik egy új ablak (Importálható NAV Online szállítói számlák ablak), ahol megjelennek ezen számlák főbb adatai.

Milyen szállítói számlák tölthetők le a NAV-tól?

  • Rezsi számlák (tömegesen lehet importálni a Pénzügy – szállítói számlák közé)
  • Áruszámlák (csak egyesével lehet rögzíteni, a Vásárlások menüben lévő szállítói számlák közé, illetve lehetőség van bevételezésként, előlegszámlaként illetve egyéb számlaként is rögzíteni)

Milyen feltételekkel importálhatók a NAV-tól a szállítói számlák?

  • Csak azok a szállítói számlák jelennek meg az "Importálható NAV Online szállítói számlák" táblázatban, amelyek még nem lettek rögzítve az ügyviteli rendszerben a szállítói számlák között (figyelembe véve a beállításban szereplő letöltés vizsgálat napok számát – maximum 35 napra visszamenőleg kérhetünk le számlákat).
  • Csak a normál szállítói számlák kerülnek letöltésre (pl. egyszerűsített számlák nem)
  • A fizetési mód azonosítása során figyelembe kell venni, hogy a NAV rendszerében csak 4 fizetési mód van jelenleg nyilvántartva, így elképzelhető, hogy nem sikerül minden esetben helyesen azonosítani, ilyen esetekben átutalás fizetési módként rögzíti a program.
  • Az összegek 2 tizedes jegyre kerekítve rögzülnek
  • Devizanem azonosítási probléma esetén az alapértelmezett belföldi fizetési nemet állítja be.
  • A program csak abban az esetben tudja azonosítani a partnert, ha annak adószáma helyesen rögzítésre került a partnertörzsben és csak azokat a számlákat lehet importálni az ügyviteli programba, ahol a partner azonosításra került.
  • A szállító partner számlázó rendszerének a számla feltöltésekor át kell adnia a cikkszámot is.
  • A cikktörzsben korábban már rögzítésre kerültek a szállítói cikkszámok, vagy cikk megnevezések, esetleg saját cikkeink cikkszáma megegyezik a szállító cikkszámával.
  • A szállítói számlában megadott mértékegység kódok már szerepelnek az ACTUAL mértékegység törzsben.